
請問5月份開具專票,已經(jīng)繳納印花稅,已入賬。本月又開具紅字發(fā)票,請問開具的紅字發(fā)票以及已繳納的印花稅如何做賬務(wù)處理?
答: 你好 交過的印花稅不退 賬上做紅沖收入的分錄
老師,本期開的藍(lán)字發(fā)票小于開的紅字發(fā)票,這個(gè)購銷合同的印花稅還需要繳納嗎
答: 您好, 需要繳納印花稅的
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
紅字發(fā)票大于藍(lán)字,印花稅增值稅怎么申報(bào)
答: 同學(xué),你好 印花稅,按照合同金額申報(bào) 增值稅,你看你電腦上能報(bào)負(fù)數(shù)嗎?如果不行,要去大廳辦理
銷售方多開了一張發(fā)票,購買方開了紅字作廢發(fā)票,已經(jīng)跨月,銷售方怎么做賬務(wù)處理呢?增值稅和附加稅還有印花稅需要紅字沖銷么
跨月紅沖發(fā)票,已按照紅沖發(fā)票金額繳納過印花稅,新開具的發(fā)票應(yīng)該按照新的發(fā)票金額全部繳納印花稅,還是只需繳納新開發(fā)票金額的高出部分
有一個(gè)客戶五月份的訂單,我們6月已開票入賬,交了印花稅,7月退回發(fā)票開紅字,9月開藍(lán)字發(fā)票,那九月交印花稅是不是要把這筆金額踢出來

