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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-06 14:32

借:管理費用    
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   
借:管理費用   負數(shù)

為心之所向加油 追問

2020-07-06 14:34

好的,謝謝

為心之所向加油 追問

2020-07-06 14:39

老師,是這樣做對嘛

maize老師 解答

2020-07-06 14:45

是的,是的,是的,是的

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借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù)
2020-07-06 14:32:35
借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 抵扣增值稅時 借:管理費用-辦公費(紅字) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款
2019-06-14 11:07:37
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-03-17 15:24:24
借:管理費用? 貸:銀行存款?? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費用(負數(shù))
2021-12-08 10:07:36
醫(yī)藥批發(fā)公司,購稅控盤收到增值稅專用發(fā)票,金額:418.80元,稅:71.20元,價稅合計490元。支付稅控系統(tǒng)服務(wù)費收到增值稅專用發(fā)票,金額:311.32元,稅18.68元,價稅合計:330.00元。都可以全額抵扣,現(xiàn)在已經(jīng)認證了。如何做會計分錄?
2015-11-14 22:46:12
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