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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-06 14:43

你好!可以做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅科目下核算認(rèn)證留底以后月份,

Lili 追問(wèn)

2020-07-06 14:47

老師這樣做對(duì)嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅額不低扣了如何寫(xiě)分錄?

QQ老師 解答

2020-07-06 14:49

你好!做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入相關(guān)的費(fèi)用。

Lili 追問(wèn)

2020-07-06 14:50

老師我繼續(xù)留底的分錄正確嗎?

QQ老師 解答

2020-07-06 14:51

繼續(xù)留抵的話,在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅科目下有余額就可以。

Lili 追問(wèn)

2020-07-06 14:55

那我的分錄是正確的是嗎?只要增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額有余額就可以嗎?不需要再做其他分錄?做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入相關(guān)的費(fèi)用。分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?我在報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)?

QQ老師 解答

2020-07-06 15:02

是的,如果你們想抵扣的話,就在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅科目下有余額就行。

Lili 追問(wèn)

2020-07-06 15:05

老師如果不想做留底,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入相關(guān)的費(fèi)用。分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?我在報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)?謝謝老師

QQ老師 解答

2020-07-06 15:09

你好,是要看當(dāng)初的專票,你記錄的是什么費(fèi)用,比如說(shuō)是福利費(fèi)的就借福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

Lili 追問(wèn)

2020-07-06 15:17

老師我是銷售費(fèi)用鑒定費(fèi)。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,報(bào)稅表還用再單獨(dú)填寫(xiě)嗎?

QQ老師 解答

2020-07-06 15:18

你好,如果已經(jīng)認(rèn)證的話,在增值稅申報(bào)表里面有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這一行。

Lili 追問(wèn)

2020-07-06 17:01

老師如果沒(méi)認(rèn)證是不是就不用填寫(xiě)增值稅表

QQ老師 解答

2020-07-06 17:03

你好,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有銷項(xiàng)的話,可以零申報(bào)。

Lili 追問(wèn)

2020-07-07 09:01

老師你沒(méi)有明白我的意思,是有進(jìn)項(xiàng)但我做了分錄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證,這樣增值稅表就什么也不用填寫(xiě)是嗎?

QQ老師 解答

2020-07-07 09:07

你好!如果沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票可以不用填寫(xiě)

Lili 追問(wèn)

2020-07-07 09:27

謝謝老師,老師如果沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票發(fā)票是不是一直在發(fā)票系統(tǒng)里呢?就一直不用管嗎?

QQ老師 解答

2020-07-07 10:10

你好!長(zhǎng)期不認(rèn)證會(huì)產(chǎn)生滯留票的

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你好!可以做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅科目下核算認(rèn)證留底以后月份,
2020-07-06 14:43:48
同學(xué),你好 嗯,進(jìn)項(xiàng)稅額要一致
2021-07-23 23:19:09
同學(xué),你好 都需要的 自動(dòng)跳出的
2022-04-04 07:59:51
首先沖銷之前編制的分錄,然后根據(jù)發(fā)票編制如下分錄: 借:管理費(fèi)用等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2018-01-02 09:16:08
你好,只要在10月憑紅字信息表做借原材料或管理費(fèi)用等負(fù)數(shù)金額, 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸應(yīng)付賬款等負(fù)數(shù)金額,11月收到紅票不用再做分錄
2020-01-09 06:18:06
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