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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-06 16:33

你好
借;應收賬款    ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本  , 貸;庫存商品
只是收入沒發(fā)票而已,與正常開具發(fā)票收入分錄是一樣的

zhengdy 追問

2020-07-06 16:36

等下月開具的時候,直接申報的時候沖減無票收入對么

鄒老師 解答

2020-07-06 16:43

你好,是的,是這樣的

zhengdy 追問

2020-07-06 17:00

個體戶餐飲服務(wù),費用票未到,想做暫估,分錄應該怎么寫啊,下月收到了,應該怎么寫

鄒老師 解答

2020-07-06 17:02

你好
暫估費用
借;管理費用,   貸;應付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 ,  貸;管理費用
根據(jù)發(fā)票入賬
借;管理費用等科目 ,  貸;應付賬款等科目

zhengdy 追問

2020-07-06 17:30

暫估的貸方只能是應付賬款-暫估么,不能直接寫庫存現(xiàn)金么

鄒老師 解答

2020-07-06 17:33

你好,是的,暫估的時候貸方是不能用庫存現(xiàn)金科目的

zhengdy 追問

2020-07-06 18:03

個體戶,稅率3%,上個月開了幾千塊錢5%的票,怎么辦,影響大不

鄒老師 解答

2020-07-06 18:05

你好,需要申請把錯誤稅率的發(fā)票紅沖,然后開具正確稅率的發(fā)票

zhengdy 追問

2020-07-06 18:06

客戶已經(jīng)拿走了,他們那邊可以用么,不沖紅影響大不

鄒老師 解答

2020-07-06 18:08

你好,不可以用,稅率都錯誤了,這樣的發(fā)票是不可以用的
不紅沖就會導致有錯誤一直沒有被得到糾正

zhengdy 追問

2020-07-06 18:16

稅局那邊可以查出來么,這個月改申報了,怎么填表啊

鄒老師 解答

2020-07-06 18:18

你好,稅局那邊是可以查出來的
上個季度按實現(xiàn)的不含稅收入金額做增值稅申報表相應欄次數(shù)據(jù)的填寫申報就是了

zhengdy 追問

2020-07-06 18:21

普票不用填這個表對吧減免表

鄒老師 解答

2020-07-06 18:24

你好,不需要填寫這個附表的

zhengdy 追問

2020-07-06 18:29

嗯嗯明白了老師,謝謝,個體戶除了要在自然人客戶端報個人經(jīng)營所得,還需要在電子稅務(wù)局報財務(wù)報表和增值稅對吧

鄒老師 解答

2020-07-06 18:30

你好,是的,是這樣的

zhengdy 追問

2020-07-06 21:20

開了不含稅銷售額28109.88元,有印花稅,增值稅免了,印花稅還收么

鄒老師 解答

2020-07-06 21:20

你好,印花稅是正常會征收的 
印花稅不受增值稅免征影響的

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借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金、應收賬款) 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 (或其他業(yè)務(wù)收入 、營業(yè)外收入) 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) (增值稅納稅人適用) 成本結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本(或其他業(yè)務(wù)成本等科目) 貸:庫存商品(或原材料等科目)
2019-03-04 17:01:14
您好!是這樣的,你是公司內(nèi)部使用了,不確認收入。如果是給外部了,確認收入。
2017-03-03 15:44:55
你好成本結(jié)轉(zhuǎn)月末匯總一筆做
2017-07-12 11:07:50
借:應收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
2017-04-11 14:32:19
按照收到的錢來做確認收入就可以了,結(jié)轉(zhuǎn)成本按照15個月的成本來結(jié)轉(zhuǎn),收入也做成15個月的收入
2020-05-26 16:06:05
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