- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-07-06 16:33
你好
借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
只是收入沒發(fā)票而已,與正常開具發(fā)票收入分錄是一樣的
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借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金、應收賬款)
貸: 主營業(yè)務(wù)收入 (或其他業(yè)務(wù)收入 、營業(yè)外收入)
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) (增值稅納稅人適用)
成本結(jié)轉(zhuǎn)
借:主營業(yè)務(wù)成本(或其他業(yè)務(wù)成本等科目)
貸:庫存商品(或原材料等科目)
2019-03-04 17:01:14

您好!是這樣的,你是公司內(nèi)部使用了,不確認收入。如果是給外部了,確認收入。
2017-03-03 15:44:55

你好成本結(jié)轉(zhuǎn)月末匯總一筆做
2017-07-12 11:07:50

借:應收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
2017-04-11 14:32:19

按照收到的錢來做確認收入就可以了,結(jié)轉(zhuǎn)成本按照15個月的成本來結(jié)轉(zhuǎn),收入也做成15個月的收入
2020-05-26 16:06:05
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