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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-03-04 17:01

借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金、應收賬款) 
 
貸: 主營業(yè)務收入 (或其他業(yè)務收入 、營業(yè)外收入) 
 
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) (增值稅納稅人適用) 
 
成本結(jié)轉(zhuǎn) 
 
借:主營業(yè)務成本(或其他業(yè)務成本等科目) 
 
貸:庫存商品(或原材料等科目)

王明姣 追問

2019-03-05 10:10

老師,我是幫別人運輸,沒有原材料或者庫存商品

王明姣 追問

2019-03-05 10:11

我們把運輸?shù)捻椖拷舆^來,又包給了另一個人來運輸,我們賺取差價

樸老師 解答

2019-03-05 10:11

我后面寫了等科目,你自己根據(jù)實際情況做

王明姣 追問

2019-03-05 10:11

就是不知道該放哪個科目

王明姣 追問

2019-03-05 10:15

其實也可以說我們沒有發(fā)生成本。情況就是我上面說的,別人承包給我們運輸是付給我們28一噸,我們又承包給了別人,我們支付給對方是24一噸。我們是賺取的4元一噸的差價

樸老師 解答

2019-03-05 10:21

借:應收賬款  貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅    借主營業(yè)務收入,貸本年利潤

樸老師 解答

2019-03-05 10:22

成本結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤,貸主營業(yè)務成本

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借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金、應收賬款) 貸: 主營業(yè)務收入 (或其他業(yè)務收入 、營業(yè)外收入) 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) (增值稅納稅人適用) 成本結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務成本(或其他業(yè)務成本等科目) 貸:庫存商品(或原材料等科目)
2019-03-04 17:01:14
您好!是這樣的,你是公司內(nèi)部使用了,不確認收入。如果是給外部了,確認收入。
2017-03-03 15:44:55
你好成本結(jié)轉(zhuǎn)月末匯總一筆做
2017-07-12 11:07:50
借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入,借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品
2017-04-11 14:32:19
按照收到的錢來做確認收入就可以了,結(jié)轉(zhuǎn)成本按照15個月的成本來結(jié)轉(zhuǎn),收入也做成15個月的收入
2020-05-26 16:06:05
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