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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-07-06 21:10

您好,那就做5月份確認收入的負數(shù)分錄

雪夜星辰 追問

2020-07-06 21:43

但是工資部分稅金怎么處理

文老師 解答

2020-07-07 12:49

您好,您按6%開具的話,就不是差額征收的,也就不能抵工資的稅金的吧

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相關(guān)問題討論
您好,那就做5月份確認收入的負數(shù)分錄
2020-07-06 21:10:33
你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金—增值稅 借:主營業(yè)務成本 應交稅金—增值稅(銷項稅額抵減) 貸:應付職工薪酬
2019-06-12 11:10:12
正常計入成本,借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬
2019-07-18 17:23:55
你好!按你取得的發(fā)票記錄你的相關(guān)費用就可以。
2019-08-13 17:28:55
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減) 用這個科目就可以了,同學
2019-06-10 17:54:41
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