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ellenwzz
于2020-07-06 22:01 發(fā)布 ??2057次瀏覽
許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
2020-07-06 22:02
應交稅費-未交增值稅 余額在借方 表示留抵的哈期末的話 銷項稅/進項稅 都是要轉入 未交增值稅的
ellenwzz 追問
2020-07-06 22:04
那請問老師這個轉入的分錄怎么做?
許老師 解答
2020-07-06 22:05
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2020-07-06 22:12
那請問老師 這個借方余額是不是等于我增值稅主表里的期末留抵稅額+加計抵減的期末余額?
2020-07-06 22:13
嗯嗯 是等于這個的呀
2020-07-06 22:18
老師是這樣的 我1-3月都是能對上的 但是我4月久對不上 麻煩您幫我看下 我哪里申報出現(xiàn)了錯誤
2020-07-06 22:20
這兩張是4月申報表
這個的話 給這個表格 我看不出來呀 不好意思
2020-07-06 22:23
就是我賬上的余額比申報表里合計數(shù) 少了1590.69 我還需要提供您什么嗎?
2020-07-06 22:26
不習慣看這樣的表格 眼神不太好
2020-07-06 22:27
好吧 那謝謝~我再問問別的老師吧
2020-07-06 22:28
嗯嗯 不好意思呀 祝工作順利
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許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
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