想請(qǐng)教老師,公司A停產(chǎn)已久,但仍有六位在職職工,社保關(guān)系也都在但沒(méi)有發(fā)工資。同時(shí)這六位職工在另外一家公司B公司上班領(lǐng)工資,每個(gè)月為這些職工繳納社保的費(fèi)用是由B公司轉(zhuǎn)款給A公司的。我剛接手A公司的財(cái)務(wù)管理,發(fā)現(xiàn)之前B公司給A轉(zhuǎn)款時(shí),A公司記為: 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 繳納社保時(shí)記為: 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款。 我個(gè)人理解應(yīng)該為 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 但又覺(jué)得A公司記入管理費(fèi)用好像也說(shuō)得通。因?yàn)橹耙恢边@樣記,A公司的其他應(yīng)收款已經(jīng)為負(fù)數(shù)了,不知道我的理解對(duì)不對(duì),如果是對(duì)的話可以將之前的其他應(yīng)收款調(diào)整為其他應(yīng)付款,管理費(fèi)用也調(diào)整為其他應(yīng)付款嗎?謝謝老師
李斯托洛夫斯基
于2020-07-07 03:40 發(fā)布 ??887次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-07 05:32
您好,A計(jì)入損益是正確的。因?yàn)锳公司承擔(dān)社保。但是A付社??铐?xiàng)來(lái)自B,所以掛B其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款。
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你好 對(duì)的,可以這樣操作的
2020-05-26 09:21:21

因?yàn)橐话銜?huì)有員工出差會(huì)備用金借出。
借出:借 其他應(yīng)收款——XX員工 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
員工出差回來(lái)后財(cái)務(wù)根據(jù)發(fā)票報(bào)銷做賬
借 管理費(fèi)用【出差發(fā)票金額】
貸 其他應(yīng)收款【開(kāi)始借支的錢】
庫(kù)存現(xiàn)金【差額,可以在借方,多退少補(bǔ)】
2020-05-07 10:59:33

按下面這個(gè)計(jì)提,單位不是做其他應(yīng)付款
2020-02-28 14:33:30

你好,管理費(fèi)用需要有合理票據(jù)才可以入的
2019-11-26 11:56:10

你好,有問(wèn)題,這樣會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款同時(shí)掛賬,無(wú)法沖銷,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
2019-09-24 15:03:55
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李斯托洛夫斯基 追問(wèn)
2020-07-07 07:22
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2020-07-07 07:28