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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-20 10:40

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款

郭老師 解答

2020-07-20 10:40

你可以參考這個(gè)計(jì)提的時(shí)候是在管理費(fèi)用里面的。

軒藝 追問

2020-07-20 11:01

單位承擔(dān)的計(jì)入管理費(fèi)用沒錯(cuò),但是個(gè)人承擔(dān)的部分不應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用呀

郭老師 解答

2020-07-20 11:02

你好,個(gè)人承擔(dān)的是不是從工資里扣除的?如果是公司屬,不屬于管理費(fèi)用。

郭老師 解答

2020-07-20 11:02

如果是工資屬不屬于管理費(fèi)用。

軒藝 追問

2020-07-20 11:15

個(gè)人承擔(dān)的部分是從工資中直接扣除的

軒藝 追問

2020-07-20 11:16

如果是工資屬不屬于管理費(fèi)用????這句話沒看懂哦

郭老師 解答

2020-07-20 11:29

工資屬于管理費(fèi)用嗎

軒藝 追問

2020-07-20 11:33

工資屬于管理費(fèi)用

郭老師 解答

2020-07-20 11:37

那就應(yīng)該計(jì)提管理費(fèi)用工資里面的
發(fā)工資扣除用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款

軒藝 追問

2020-07-20 11:43

這是做的內(nèi)帳,沒有做計(jì)提,直接在發(fā)工資時(shí)借:管理費(fèi)用—工資—總部
                          貸:庫存現(xiàn)金
                                  管理費(fèi)用—社保費(fèi)—總部

軒藝 追問

2020-07-20 11:44

個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的社保費(fèi)直接沖的公司總部的管理費(fèi)用

軒藝 追問

2020-07-20 11:45

我覺得應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款,但是老會(huì)計(jì)說為了簡單,不搞的那么復(fù)雜,我就說個(gè)人部分沖減公司的管理費(fèi)用,就讓費(fèi)用變低了,虛增了利潤

郭老師 解答

2020-07-20 11:45

社保不是你單位的職工的嗎

軒藝 追問

2020-07-20 11:46

是我們單位的所有的職工

郭老師 解答

2020-07-20 11:50

內(nèi)賬最好安我寫的那個(gè)分錄

軒藝 追問

2020-07-20 11:51

我是同意老師說的分錄,不認(rèn)同我們公司老會(huì)計(jì)的分錄

郭老師 解答

2020-07-20 12:00

你給他舉個(gè)例子
把這個(gè)分錄帶進(jìn)去
你問下他按這個(gè)做比他自己做的那個(gè)好吧

軒藝 追問

2020-07-20 12:01

嗯,老會(huì)計(jì)說不想設(shè)置太多的會(huì)計(jì)科目,能簡單做就簡單做,我不認(rèn)可老會(huì)計(jì)的做法

郭老師 解答

2020-07-20 12:04

他是把管理費(fèi)用沖了
少了費(fèi)用
增加了利潤

軒藝 追問

2020-07-20 12:05

對,我也是這樣理解的,我認(rèn)為個(gè)人部分不應(yīng)該沖減管理費(fèi)用

郭老師 解答

2020-07-20 12:09

那你個(gè)人欠多少社??床怀鰜戆?/p>

軒藝 追問

2020-07-20 12:22

看不出來的

郭老師 解答

2020-07-20 12:25

你們的外賬怎么做的

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2020-07-20 10:40:46
那就是借,管理費(fèi)用-社保4754.04 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)1871.22 貸:其他應(yīng)收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47
您好,不是計(jì)到其他應(yīng)收款的,可以參考整個(gè)過程例子 應(yīng)付工資=實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅+個(gè)人社保=27000+1000+2000=30000 分錄: 借:成本費(fèi)用科目 30000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 30000 二、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保 借:成本費(fèi)用科目 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 3000 三、代扣個(gè)稅、社保費(fèi)用 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 貸:應(yīng)付稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1000 四、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 27000 貸:銀行存款 27000 五、代繳個(gè)稅、社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 5000(個(gè)人的與單位支付的一起交給社保局) 借:應(yīng)付稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1000 貸:銀行存款
2019-11-12 18:25:17
你上面的分錄金額是5470是吧,不是負(fù)數(shù)
2019-08-13 13:44:19
你好,是不是之前已經(jīng)有借支款項(xiàng)
2018-01-25 09:49:06
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