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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-07 11:02

你好,可以的
2.合適
3.這個可以不調整

追問

2020-07-07 11:27

我在網(wǎng)上看到很多大神說,其他應付款不能直接轉主營業(yè)務收入,可以轉營業(yè)外收入,因為公司主營就是零售以及批發(fā),會銷售給個人,所以當時把未發(fā)貨前的訂金都給計入了其他應付款,沒有計入預收款項,看了網(wǎng)上各位大神的見解,說其他應付款這個往來科目不能隨便用,到時候審計麻煩,老師,能給我具體說說么?

樸老師 解答

2020-07-07 11:36

你開了發(fā)票的話可以轉,你開發(fā)票就可以,相當于你的收入沖抵了

追問

2020-07-07 11:41

發(fā)票都開了,開給個人的,也正常申報增值稅了,,那老師,我后面如果再出現(xiàn)這樣的情況,我可不可以更換科目,收取顧客現(xiàn)金,計入預收賬款科目一零售戶里面啊,不計入其他應付款科目

樸老師 解答

2020-07-07 11:48

收客戶的錢就要計入其他應付款,你用預收容易被認為是收入

追問

2020-07-07 11:50

老師,我就是糾結這一點。其實就是顧客付的貨款,但是因為沒發(fā)貨,可能會產(chǎn)生退款的情況,所以才在發(fā)貨時確認的收入

樸老師 解答

2020-07-07 11:57

收到錢預收的你要計入其他應付款的哦

追問

2020-07-07 11:58

好的,明白了,太謝謝老師啦

樸老師 解答

2020-07-07 12:20

滿意請給五星好評,謝謝

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你好,可以做一筆分錄,但是貸方不是其他應付款 銷售收入開具發(fā)票這樣做分錄 借;應收賬款——某某公司1,應收賬款——某某公司2,貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅
2020-01-08 22:55:14
確認收入時你怎么作的會計分錄。
2017-06-02 16:55:38
你好,可以的 2.合適 3.這個可以不調整
2020-07-07 11:02:28
這是有銷售退貨吧,要不就之前發(fā)票開錯,開紅字?需要去看 附件
2020-05-25 13:06:54
您好,你的上面的做法是對的,因為是客戶提前打款給你了,所以掛其他應付款。如果你公司先墊付,后收回運費款那種就需要掛其他應收款。 另外,要注意如果運費發(fā)票是開給你公司的,可以計入銷售費用-運費,后期收到運費款項即可沖減銷售費用-運費。如果運費發(fā)票上開的是客戶的公司名稱,那就只能掛應收賬款或者其他應付款或其他應收款,就如同你上面做的分錄。
2016-11-30 10:30:54
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