您好老師,請教下算工資時多扣了個人代扣代繳的保險費用(導(dǎo)致最后工資少算了),現(xiàn)工資已經(jīng)發(fā)好,打算下個月補上,但這個月工資發(fā)放的時候,該如何做賬?其中一個員工的工資表上的個人代扣代繳部分多于實際扣繳金額,會計分錄該怎么填寫?
我要學(xué)會計
于2020-07-07 11:08 發(fā)布 ??2612次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-07-07 11:12
你好 你好 你發(fā)放工資 就做 :借應(yīng)付職工薪酬 -工資貸銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)收款-個人社保 (這部分 你就少扣一點即可 ) 你就把工資表里面調(diào)整下 把多扣的補給員工 增加實發(fā)工資金額即可
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2020-07-07 11:12:30

①計提時
借:管理費用等 1000
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 1000
※提單位交的部分
借:管理費用-勞動保障金 100
貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險金(單位交的部分)100
②繳納的時候
借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險金(單位交的部分)100
其他應(yīng)收款-代扣個人交的部分 10
貸:銀行存款 110
③發(fā)工資時
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 1000
貸:其它應(yīng)收款(代扣個人交保險的部分) 10
現(xiàn)金 990
2019-03-18 10:18:02

舉個例子,4月繳納社保時,借管理費用-社保,其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸銀行存款。4月底計提工資時,借管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資,5月發(fā)放4月工資時,借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-社保個人部分,銀行存款。
2019-04-17 22:15:51

您好,結(jié)余240可以計入其他應(yīng)付款,
借:應(yīng)付職工薪酬-工資6900
貸:其他應(yīng)付款240
銀行存款6200
其他應(yīng)付款-保險費460
年底支付時沖掉即可:
借:其他應(yīng)付款240
貸:銀行存款240
2020-06-05 11:38:55

計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-11-06 09:12:59
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