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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-07 11:12

你好    你好  你發(fā)放工資  就做  :借應(yīng)付職工薪酬 -工資貸銀行存款    應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅   其他應(yīng)收款-個人社保 (這部分 你就少扣一點即可 )  你就把工資表里面調(diào)整下  把多扣的補給員工  增加實發(fā)工資金額即可

我要學(xué)會計 追問

2020-07-07 13:36

工資是5月份的工資,已經(jīng)在6月份發(fā)放了(按之前多扣少發(fā)的發(fā)放了),并且在6月份的時候已經(jīng)按錯誤的表格申報了個稅(失業(yè)金元90元,填了660元),現(xiàn)在其他應(yīng)收款-代扣代繳個人五險一金,多出來的那部分是不是可以,借:其他應(yīng)收款--代扣代繳個人五險一金570,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資570,然后計提下個月工資的時候按照本來的工資金額提,發(fā)放的時候把借:應(yīng)付職工薪酬-工資(當月+570),貸:銀行存款  應(yīng)交稅金-個人所得稅  其他應(yīng)收款-代扣代繳個人五險一金(這部分還是按原先正??劾U扣),申報個稅的時候這個人的失業(yè)金部分90就不填寫,基本工資減去90,到年終的時候?qū)R,這樣是否可以?

meizi老師 解答

2020-07-07 13:40

你好  1. 等下 意思你申報應(yīng)發(fā)工資金額的時候就錯誤了嗎

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你好 你好 你發(fā)放工資 就做 :借應(yīng)付職工薪酬 -工資貸銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)收款-個人社保 (這部分 你就少扣一點即可 ) 你就把工資表里面調(diào)整下 把多扣的補給員工 增加實發(fā)工資金額即可
2020-07-07 11:12:30
①計提時 借:管理費用等 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 1000 ※提單位交的部分 借:管理費用-勞動保障金 100 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險金(單位交的部分)100 ②繳納的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險金(單位交的部分)100 其他應(yīng)收款-代扣個人交的部分 10 貸:銀行存款 110 ③發(fā)工資時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 1000 貸:其它應(yīng)收款(代扣個人交保險的部分) 10 現(xiàn)金 990
2019-03-18 10:18:02
舉個例子,4月繳納社保時,借管理費用-社保,其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸銀行存款。4月底計提工資時,借管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資,5月發(fā)放4月工資時,借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-社保個人部分,銀行存款。
2019-04-17 22:15:51
您好,結(jié)余240可以計入其他應(yīng)付款, 借:應(yīng)付職工薪酬-工資6900 貸:其他應(yīng)付款240 銀行存款6200 其他應(yīng)付款-保險費460 年底支付時沖掉即可: 借:其他應(yīng)付款240 貸:銀行存款240
2020-06-05 11:38:55
計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-11-06 09:12:59
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