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采購的存貨, 發(fā)票已收到, 現(xiàn)在退貨, 收到供貨商開過來的負數(shù)發(fā)票, 如何做會計分錄呢
老師,每次我們給供貨商結賬時,有些供貨商給我們開的發(fā)票大于應結賬金額,請問多開出的發(fā)票金額怎么做會計分錄呢
老師您好,請問一下,我們公司有供應商開來的發(fā)票,我們認證之后,對方又作廢 ,并且工廠倒閉,不會重新開發(fā)票了,之后我們作了進項轉出并且補繳了稅款,這個會計分錄該怎么做呢?

