
老師,比如我10日購入存貨單價是暫估的10,15購入的單價是9(根據(jù)發(fā)票入賬的),按照先進先出法對發(fā)出貨物進行計價也就是單價是10,然后然后這個價格來結(jié)轉(zhuǎn)成本??墒侨绻略掳l(fā)票回來了,發(fā)票的單價是9,先沖紅之前的,再按發(fā)票入賬。之前按照10結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要做調(diào)整嗎
答: 你好,是需要調(diào)整的,因為之前是按10轉(zhuǎn)的成本,而實際成本是9
2019年的工程分包款 發(fā)票在2020.1月取得 那這個發(fā)票可以直接放到19年12月入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
答: 你好,可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前暫估入庫,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在收到開回的發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有錯需要沖減重新入賬嗎?
答: 你好 不用。如果暫估與你發(fā)票一致金額的。 直接把發(fā)票附憑證后面去。 你原來暫估做二級科目明細(xì)了嗎


softbutbrave 追問
2020-07-07 13:33
立紅老師 解答
2020-07-07 13:34
softbutbrave 追問
2020-07-07 13:35
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2020-07-07 13:35
立紅老師 解答
2020-07-07 13:37