老師,公司名義貸款,李三轉(zhuǎn)賬進(jìn)公司,然后公司又轉(zhuǎn)賬 問(wèn)
你好,公司名義貸款,為什么是張三轉(zhuǎn)進(jìn)公司呢 答
小規(guī)模納稅人更正申報(bào)1季度的增值稅 收入120 問(wèn)
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 答
老師,你好! 我司是新建的工廠,目前房產(chǎn)證拿到手 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,研發(fā)支出,月末需不需要結(jié)轉(zhuǎn),如何 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)一下公司購(gòu)買了銀行的定期存款理財(cái)產(chǎn)品,是用 問(wèn)
你好,根據(jù)你的描述 借:持有至到期投資 貸:銀行存款?? 答

我想問(wèn)一下,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么記憑證?
答: 您好 如果當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票分錄 是 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 那么現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證后面附什么單據(jù)
答: 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證后面附進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的復(fù)印件處理?;蛘呤沁M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額的明細(xì)(由哪些發(fā)票組成)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)該怎么寫(xiě)?年底期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好,借原材料,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 應(yīng)交稅費(fèi)年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅如為借方余額 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 這樣,只需將應(yīng)交稅金-未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年,在次年1月份可將應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的借方余額(即留抵稅額)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 應(yīng)交稅金-未交增值稅的貸方余額在交納后直接沖減即可 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款


A會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑成老師 追問(wèn)
2020-07-07 15:37
路老師 解答
2020-07-07 15:43