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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-07 15:43

您好,借管理費用,辦公費貸,銀行存款抵扣時借應交稅費貸管理費用

至信8組張會計 追問

2020-07-07 15:44

借 管理640   貸現(xiàn)金640     抵減是   借應交280,貸管理280  對嗎

玲老師 解答

2020-07-07 15:47

你好,對的,您的分錄完全正確

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相關(guān)問題討論
您好 一般購入的時候是要在管理費用科目下走賬體現(xiàn)下 等后面實際抵扣的時候再寫第二筆分錄沖銷管理費用
2020-02-16 18:44:09
您好:購買的時候:借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵扣稅款的時候:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:管理費用-辦公費
2018-07-18 17:52:57
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-06-09 08:43:25
您好!購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2016-12-26 15:07:03
您好,借管理費用,辦公費貸,銀行存款抵扣時借應交稅費貸管理費用
2020-07-07 15:43:07
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