合作開發(fā)合同是否繳納印花稅? 問
下午好親!是技術(shù)開發(fā)吧,要按技術(shù)開發(fā)合同繳納印花 答
老師,一般納稅人,公司買十幾塊的文具開專票還是普 問
那個直接開普票就行 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問
沒明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財務(wù)報表,怎么錄入到快賬財務(wù)軟件里 問
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師好!請問事務(wù)所對企業(yè)審計業(yè)務(wù),應(yīng)該開具6%的專 問
你好,是的,就是這樣了。 答

我想知道像這樣的,期初余額要自己算的,還有后面每一筆的余額怎么算啊,老師可以幫解答一下嘛,可以的話舉例子,謝謝
答: 同學(xué)您好,小田老師為您解答。通過觀察您提供的圖片,發(fā)現(xiàn)這個賬本應(yīng)該是現(xiàn)金日記賬,期初余額應(yīng)該是您上個月實際結(jié)余的保險柜里的現(xiàn)金余額,也可以是您賬本上上個月的期末余額借方數(shù),當(dāng)然,這兩個數(shù)需要保證一致。每一筆余額怎么計算,每一筆余額應(yīng)該是等于期初數(shù)%2B借方數(shù)/ 期初數(shù)-貸方數(shù);只需要您區(qū)分好收到現(xiàn)金就是借方數(shù),支出現(xiàn)金就是貸方數(shù),最后本月累計的時候,需要借方數(shù)匯總求和,貸方數(shù)匯總求和,然后期初數(shù)%2B借方合計數(shù)-貸方合計數(shù)與期末實際結(jié)余數(shù)進(jìn)行核對,如果核對上就說明記賬準(zhǔn)確;核對有誤,則需要重新查錯。假設(shè)期初余額是1000,3.01收到歸還借款2000元,余額應(yīng)該=1000%2B2000=3000;3.10現(xiàn)金支付工資支付了6527.28,接上前面期初的假設(shè),余額=1000%2B2000%2B500%2B50000-6527.28=46972.72元
我不會可以幫我解答一下的,這樣的話我可以按照例子自己學(xué)習(xí)
答: 你好,我會把題目的答案是發(fā)給你在
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:您好!麻煩您解答一下什么是居民醫(yī)保繳費(fèi)所屬期?能舉個例子嗎?謝謝!
答: 就是繳費(fèi)是屬于哪年的,居民醫(yī)保一般都是按年繳費(fèi)。比如現(xiàn)在開始預(yù)繳2020年的,繳費(fèi)所屬期就是2020.1.1-2020.12.31

