
通用申報(bào)表中的計(jì)稅(費(fèi))依據(jù)就是增值稅納稅申報(bào),表中的34欄本期應(yīng)交的增值稅嗎
答: 你好,對(duì)的,就是本月應(yīng)交的增值稅額。
老師,增值稅申報(bào)成功,申報(bào)稅額-18,附加稅申報(bào)表計(jì)稅依據(jù)-增值稅那里要填什么數(shù)據(jù) ?
答: 你好,不交增值稅,你的附加稅0申報(bào)就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅的附加稅的計(jì)數(shù)依據(jù)是以增值稅納稅申報(bào)表主表里的哪一欄數(shù)據(jù)為依據(jù)計(jì)算繳交的?
答: 你好,是主表的增值稅應(yīng)納稅額


回憶 追問(wèn)
2020-07-07 18:04
maize老師 解答
2020-07-07 18:11
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2020-07-07 18:20
maize老師 解答
2020-07-07 18:29