
您好,請問建筑類一般納稅人增值稅申報(bào)表中抵掉預(yù)繳部分稅款,最終不交增值稅。那么,附加稅申報(bào)表中計(jì)稅依據(jù)的增值稅填0嗎?
答: 填寫應(yīng)納稅額,實(shí)際你需要交增值稅,只不過有預(yù)繳抵扣了
附加稅申報(bào)表計(jì)稅依據(jù)的一般增值稅填的是增值稅主表里的哪一個(gè)數(shù)據(jù)?謝謝
答: 你好,是本期應(yīng)交增值稅金額
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅的附加稅的計(jì)數(shù)依據(jù)是以增值稅納稅申報(bào)表主表里的哪一欄數(shù)據(jù)為依據(jù)計(jì)算繳交的?
答: 你好,是主表的增值稅應(yīng)納稅額

