
做了各個明細(xì)賬,全是借貸,月底怎么結(jié)賬啊
答: 月底把余額結(jié)轉(zhuǎn)到一下個月就可以了
老師明細(xì)賬如何核對是否借貸平衡?
答: 你好,你做試算平衡表才行,明細(xì)賬核對不了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是疾控單位,我們記的明細(xì)賬中應(yīng)收帳歀怎么結(jié)轉(zhuǎn),使借貸相平
答: 基本賬務(wù)處理: ① 發(fā)生時: 借:應(yīng)收賬款 貸:經(jīng)營收入 應(yīng)交稅費等 ② 收到款項時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 (2)逾期三年或以上、有確鑿證據(jù)表明確實無法收回的應(yīng)收賬款,按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后予以核銷。 ① 報經(jīng)批準(zhǔn)前 借:待處置資產(chǎn)損溢 貸:應(yīng)收賬款 ② 報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:其他支出 貸:待處置資產(chǎn)損溢 ③ 已核銷應(yīng)收賬款在以后期間收回的: 借:銀行存款等(按實際收回的金額) 貸:其他收入

