
開(kāi)票的金額 跟季度申報(bào)顯示出來(lái)的增值稅金額不一樣按什么申報(bào)
答: 你好 你們是多少的金額差異 四舍五入造成的差異嗎
小微企業(yè)季度開(kāi)票金額超過(guò)免征增值稅金額怎樣申報(bào)增值稅
答: 你好,超過(guò)免征增值稅金額的全額交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是私募基金公司,產(chǎn)品在別處托管,按照季度給發(fā)增值稅納稅申報(bào)表1、增值稅在哪里填寫2、二季度三季度都沒(méi)稅務(wù)申報(bào)繳納,可以四季度按照年度金額申報(bào)嗎
答: 增值稅在電子稅務(wù)局的增值稅納稅申報(bào)表里面填。不可以,即便是你沒(méi)有需要繳納的稅款,也是需要申報(bào)。
當(dāng)月確認(rèn)收入40萬(wàn),開(kāi)票金額25萬(wàn),未開(kāi)票金額15萬(wàn),季度申報(bào)增值稅時(shí)按哪個(gè)金額申報(bào)
個(gè)體戶申報(bào)上季度增值稅,怎么填增值稅減免申報(bào)表?不含稅金額是2372099.05,稅額為23720.95.價(jià)稅合計(jì)2395820
報(bào)稅時(shí)開(kāi)票金額少填了1000多,季度申報(bào)開(kāi)票金額不超過(guò)4萬(wàn) 增值稅零申報(bào), 現(xiàn)在該怎么處理?

