@樸老師,我知道了,等于是退271.05就行了是吧 問
你好請把資料完整發(fā)一下看看 答
老師租借辦公室 沒有發(fā)票 匯繳時調(diào)增 問
同學(xué),你好 沒有發(fā)票,匯算時調(diào)整 答
公司股東可以借錢給公司運營吧 問
那個是可以的,沒問題的哈 答
單位有一輛公務(wù)車拍賣出售,假設(shè)賣了1萬元,不開發(fā)票 問
增值稅計算: 未抵扣進項稅的固定資產(chǎn)出售,按簡易計稅(3% 減按 2%),增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余額計算: 固定資產(chǎn)清理 借方 6000 元(第一步),貸方 9803.92 元(第二步),余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元(凈收益) 。 最后一筆分錄錯,應(yīng)是借:固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸:資產(chǎn)處置損益 3083.92(因是主動處置,用 “資產(chǎn)處置損益”,且金額為 3083.92 )。 答
老師你好,我想問下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄 問
年度所得稅匯算調(diào)增,不需要做分錄 答

小規(guī)模6月份做賬時少計提的稅費,這個月應(yīng)該怎么做
答: 你這個少計提啥,現(xiàn)在補上,借稅金及附加 ,貸應(yīng)交稅費
老師,小規(guī)模企業(yè)代開了增值專票,我要怎么做賬,怎么計提稅費呢
答: 您好!借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 計提稅金 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)繳稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加 繳納的時候借:應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加 貸:銀行存款等。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模的計提增值稅怎么做賬?
答: ,在做銷售收入時價稅分離就好,銷售:借應(yīng)收賬款 貸主營因為收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

