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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-06-29 17:42

我們買了材料300元后 發(fā)現(xiàn)材料不對 就退貨 之后又買了材料200元 對方從退款中扣除了200元 還剩下對方欠我們的100元 這個會計分錄怎么做呢

傾心y 追問

2016-06-29 18:01

剩下的100元怎么做

鄒老師 解答

2016-06-29 17:35

借;主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅   貸;應收賬款 300
借;原材料   貸;應付賬款200
一個是退貨,一個是購買材料,這兩個怎么抵消呢

鄒老師 解答

2016-06-29 17:43

借;應付賬款 300    貸;原材料等科目   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
借;原材料   貸;應付賬款200

鄒老師 解答

2016-06-29 19:03

體現(xiàn)對方應退回給你100

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借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 貸;應收賬款 300 借;原材料 貸;應付賬款200 一個是退貨,一個是購買材料,這兩個怎么抵消呢
2016-06-29 17:35:48
你好!你們公司做什么的?
2017-07-19 16:36:22
你好 不需要的,這個加計扣除是計算數(shù)據(jù),并不是分錄的
2023-05-29 12:31:00
借:原材料(或周轉材料) 貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金,或備用金) 辦公用品: 借:工程施工-合同成本-間接費用-辦公費 貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金,或備用金)
2016-12-18 09:53:53
你好 借:生產(chǎn)成本-直接材料1000 制造費用320 貸:原材料
2024-11-02 18:34:17
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