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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-08 14:03

你好,多計提的部分做沖銷分錄
借;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;管理費用或者以前年度損益調(diào)整

靈ling 追問

2020-07-08 14:07

退回來時就做了借:銀行存款,貸:管理費用~社保費,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬一社保這里沒有沖減到

鄒老師 解答

2020-07-08 14:12

你好,退回應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借;銀行存款,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
沖銷多計提
借;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;管理費用或者以前年度損益調(diào)整

靈ling 追問

2020-07-08 14:19

那我現(xiàn)在把原來的憑證沖銷,再做一筆正確的就可以了,對嗎?

鄒老師 解答

2020-07-08 14:37

你好,是的,是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好!按你們實際員工金額入賬,提交部分不做賬。
2015-12-02 15:51:19
你好,多計提的部分做沖銷分錄 借;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;管理費用或者以前年度損益調(diào)整
2020-07-08 14:03:57
收到退回的,可以沖減當(dāng)期的費用,借:銀行存款 貸:管理費用
2018-09-12 09:30:03
你好,收回的金額,是怎么回事?
2018-09-12 08:59:26
你好,計算管理費用,是與日常管理發(fā)生費用!
2021-10-29 17:05:30
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