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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2020-07-08 15:14

你好!是的。就是這樣做。

張瀞洢 追問

2020-07-08 15:17

我原來是借:原材料,貸應(yīng)付帳款,現(xiàn)在是借銀行,貸:應(yīng)付帳款?成本怎么沖?

宋生老師 解答

2020-07-08 15:19

你好!成本你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?

張瀞洢 追問

2020-07-08 15:20

沒有,如果這個(gè)已經(jīng)開發(fā)票進(jìn)來了,是不是還有稅的問題,能具體說一下,怎么做分錄嗎?謝謝!

宋生老師 解答

2020-07-08 15:25

你好!這個(gè)正常的操作是對方開紅字發(fā)票,沖減之前的發(fā)票,或者作廢這個(gè)發(fā)票,
然后給你開正確的金額的發(fā)票。
然后你做分錄跟你之前購進(jìn)的時(shí)候一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)。

張瀞洢 追問

2020-07-08 15:28

我搞清楚了,他這個(gè)是我公司預(yù)付款的,先付了他們款,30000,借:應(yīng)付帳款,貸銀行存款,現(xiàn)在退回,我就做借:銀行存款,貸應(yīng)付帳款,就行了吧,沒開發(fā)票過來

宋生老師 解答

2020-07-08 15:30

你好!是的。沖減了就好了。

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相關(guān)問題討論
你好!是的。就是這樣做。
2020-07-08 15:14:48
你好 退回,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料 又補(bǔ)回了質(zhì)量沒問提的材料 ,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-10-25 14:54:50
可以的,就是當(dāng)做正常的退貨處理
2021-06-24 06:52:35
在7月份做一筆出庫退料
2017-08-06 17:39:59
借:應(yīng)付賬款450貸:庫存商品450 ;借:庫存商品499貸:應(yīng)付賬款499
2017-04-16 15:07:29
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