
老師,小規(guī)模企業(yè),如果一月份含稅10.3萬,二月份5.15萬,三月份10.1萬,一季度合計不含稅收入25萬,季末做賬借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅5500,貸:營業(yè)外收入5500。這樣對嗎?填寫申報表第9行25萬,第19行7500元,應(yīng)納稅0是嗎
答: 您好,直接填寫主表的第11行,未達(dá)起征點就可以了。你開的都是普票沒有專票的話。
不含稅收入144100,是免稅的做賬怎么做,借,應(yīng)收148423,貸,主營收144100,應(yīng)交增值稅4323,免稅做,借,應(yīng)交增值稅,貸,營業(yè)外收入,這樣做對嗎
答: 您好,不對的,免稅的,直接做,借,應(yīng)收144100,貸,主營收144100,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:應(yīng)收賬款/某某公司2520。 貸:主營業(yè)務(wù)收入/***2446.6。貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅73.40。 第二步:借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅72446.6金額是73.40吧。營業(yè)外收入金額是不是2446.6是不含稅金額?
答: 一、確認(rèn)收入時的分錄是: 借:應(yīng)收賬款/某某公司2520 貸:主營業(yè)務(wù)收入/***2446.6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅73.40 二、確認(rèn)不需要繳納增值稅時,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅73.40 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)73.4


張曉東 追問
2020-07-08 17:24
QQ老師 解答
2020-07-08 17:34