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送心意

來來老師

職稱中級會計師

2020-07-08 17:24

你好 你是說3%減按1%嗎?那個按票做即可,增值稅申報表里是按原來邏輯做的,還是按3%,不用考慮增值稅申報表上的應(yīng)納稅額

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-07-08 17:26

我的意思是本季度申報額是不是等于做賬軟件里面的收入額?

來來老師 解答

2020-07-08 17:28

是我說的那種情況嗎?要是的話收入是一樣的,應(yīng)納稅額申報表里與賬務(wù)不一樣

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-07-08 17:29

我的意思是比如我本月收到了100萬,有開票金額和未開票金額,申報增值稅的時候本季度申報金額是不是100萬?

來來老師 解答

2020-07-08 17:31

您是啥行業(yè)呀 要是建筑業(yè)的話是的

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-07-08 17:31

農(nóng)業(yè)企業(yè)

來來老師 解答

2020-07-08 17:35

實務(wù)中符合免稅政策的話是一樣的,這樣操作簡單

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-07-08 17:36

那我申報出來的金額跟我本季度收到的金額不一致,是不是申報錯了?

來來老師 解答

2020-07-08 17:46

是因為有不免稅增值稅的項目嗎?要是有是賬上收到的價稅合計,申報時候收入是不含稅的

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-07-08 17:47

所以不一致是沒問題的?

來來老師 解答

2020-07-08 17:55

要是我說的那種不免增值稅項目是可以的 
比如我小規(guī)模收款了110元,但是涉及增值稅,就是110/(1+1%或3%)作為收入 稅金是110/(1+1%或3%)*1%或*30%
110/(1+1%或3%)作為收入不等于收到的110元

愿時光待你溫暖如初。 追問

2020-07-08 18:58

所以我們免稅的不一致是正常的不

來來老師 解答

2020-07-08 19:11

你要是免增值稅的話就不正常了

來來老師 解答

2020-07-08 19:11

你免增值稅的話,這個收入就應(yīng)該是報的是全部的加款

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你好 你是說3%減按1%嗎?那個按票做即可,增值稅申報表里是按原來邏輯做的,還是按3%,不用考慮增值稅申報表上的應(yīng)納稅額
2020-07-08 17:24:31
同學(xué)你好 對的 是這樣
2023-01-16 11:43:24
您好 可以并到營業(yè)外收入科目就好了
2020-08-04 11:00:48
下面有個注解,建議按注解的比例選擇填寫
2019-04-14 12:21:27
軟件企業(yè)即征即退的增值稅會計處理如下: 一、根據(jù)正常銷售,確認(rèn)收入: 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 二、繳納增值稅時: 1、本月上交本月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 2、本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 三、計提應(yīng)收的增值稅返還: 借:其他應(yīng)收款 貸:營業(yè)外收入——政府補助 四、收到增值稅返還: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2019-08-12 17:03:45
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