
老師,請問下我們公司內(nèi)帳會計做的帳我不明白,就是我們在供貨廠家預付100萬貨款,然后每次訂貨做相應的扣款,會計付賬款的時候借:預付賬款,但是每次到貨,她又做,借:庫存商品 貸:應付賬款(負數(shù)),我看余額表也是平的,我想問下這樣做賬對么?為什么用了預付又掛應付-負數(shù)呢?
答: 你好,可以貸方用預付賬款沖銷之前支付預付賬款的
預付貨款,貨已到,票未開,是這樣做賬嗎,為什么會用到一個應付賬款借:預付賬款 貸:銀行存款借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字)借:庫存商品 貸:預付賬款
答: 您好,可以這樣做賬的,因為入庫是暫估,所以用到一個應付賬款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
采購商品預付40000元,后來商品回貨入庫,一共是150000元,余款未入,會計分錄:借:預付賬款 40000 貸:銀行存款 40000. 借:庫存商品 150000 貸:預付賬款 40000 應付賬款 110000 可以這樣寫分錄嗎?
答: 你好,不可以。第二個分錄,貸方全部計入預付賬款核算。 而不是一部分預付,一部分應付


鄒老師 解答
2016-06-30 10:00
鄒老師 解答
2016-06-30 11:34