
老師,請問下我們公司內(nèi)帳會計做的帳我不明白,就是我們在供貨廠家預付100萬貨款,然后每次訂貨做相應的扣款,會計付賬款的時候借:預付賬款,但是每次到貨,她又做,借:庫存商品 貸:應付賬款(負數(shù)),我看余額表也是平的,我想問下這樣做賬對么?為什么用了預付又掛應付-負數(shù)呢?
答: 你好,可以貸方用預付賬款沖銷之前支付預付賬款的
暫估入賬分錄: 借 庫存商品 貸 預付賬款?(預付款給供應商的) 還是 借 庫存商品 貸應付賬款?
答: 借 庫存商品 貸應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,注銷時,應付賬款有余額,可以用庫存商品抵嗎?就是我做銷售庫存商品的分錄,借方是應付賬款
答: 你好,你是簡易注銷還是一般注銷?


鄒老師 解答
2016-06-30 10:00
鄒老師 解答
2016-06-30 11:34