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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-07-09 04:49

你好寫好了發(fā)給你

暖暖老師 解答

2020-07-09 07:06

1.借研發(fā)支出費(fèi)用化支出100
貸銀行存款74
原材料26

暖暖老師 解答

2020-07-09 07:07

2.借萬(wàn)達(dá)支出資本化支出150
貸應(yīng)付職工薪酬35
原材料85

暖暖老師 解答

2020-07-09 07:08

借管理費(fèi)用100
無(wú)形資產(chǎn)120
貸研發(fā)支出資本化支出120
—費(fèi)用化支出100

暖暖老師 解答

2020-07-09 07:09

3.借銀行存款1.59
貸其他業(yè)務(wù)收入1.5
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅0.09

暖暖老師 解答

2020-07-09 07:09

借其他業(yè)務(wù)成本2
貸累計(jì)攤銷2

暖暖老師 解答

2020-07-09 07:10

4.18年底賬面價(jià)值120-2*24=72
發(fā)生減值72-52=20

暖暖老師 解答

2020-07-09 07:10

借資產(chǎn)減值損失20
貸無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20

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你好寫好了發(fā)給你
2020-07-09 04:49:43
你好,借工程施工一合同成本(材料費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)60%,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)4O%,貸預(yù)付賬款
2019-01-18 20:16:05
借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料
2015-11-22 10:17:32
你好,分錄是 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;其他業(yè)務(wù)成本 貸;原材料
2019-04-15 17:00:20
您好 (1)計(jì)算企業(yè)6月份的材料成本蕪異率。 (20000-30000)/(1000000%2B250000)=-0.008 (2)計(jì)算各部門領(lǐng)用時(shí)應(yīng)分?jǐn)偟牟牧铣杀静町悺?800000*(-0.008)=-6400 (3)編制各部門領(lǐng)用時(shí)會(huì)計(jì)分錄。 借:生產(chǎn)成本500000 借:制造費(fèi)用80000 借:管理費(fèi)用20000 借:在建工程200000 貸:原材料 800000 (4)編制各部門分?jǐn)偛牧铣杀静町惖臅?huì)計(jì)分錄。 借:材料成本差異 800000*0.008=6400 貸:生產(chǎn)成本500000*0.008=4000 貸:制造費(fèi)用80000*0.008=640 貸:管理費(fèi)用20000*0.008=160 貸:在建工程200000*0.008=1600
2023-06-27 22:58:12
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