亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-07-09 09:21

您好,是的,最好分開入賬

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,計提的話是放在當月的,支付什么時候支付就放在相應的月份
2019-06-24 14:19:48
您好,是的,最好分開入賬
2020-07-09 09:21:31
你好,計提工資,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬 按實際發(fā)放的金額,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款等科目 沒有發(fā)放幾個人工資在應付職工薪酬期末余額掛賬就是了
2019-12-27 19:57:01
你好,只需要做計提分錄就是了,不需要把應付職工薪酬調整到其他應付款核算的
2019-12-19 10:43:16
計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
2018-12-29 11:20:45
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...