老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

老師,月底和材料供應(yīng)商對賬時,發(fā)現(xiàn)我們的入庫單是根據(jù)送貨單填寫的,月底倉庫的領(lǐng)料單也沒有給過我,我跟倉庫要時,倉庫說不需要給我。倉庫是一個人,進(jìn)貨點貨時我需要跟著一起點嗎?沒有領(lǐng)料單,沒法知道用了多少材料成本。領(lǐng)料單我需要多久跟倉庫拿?
答: 你好!如果是月末盤點需要你去監(jiān)督盤點,出庫單可以一星期上繳一次,月末前繳齊
主要想問問成本這塊。我手上有我司采購送貨單,工廠的入庫單與領(lǐng)料單,具體怎樣根據(jù)這些單據(jù)來做材料成本呢?請詳細(xì)告知,謝謝
答: 根據(jù)發(fā)票來定,如果是專用發(fā)票,就是不含稅價;如果是普通發(fā)票,就是含稅價的成本
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外發(fā)加工要怎么記錄數(shù)量呢?我公司外發(fā)加工,有時直接從公司倉庫發(fā)到加工廠,有時是供應(yīng)商直接把訂的原材料送到加工廠,送貨單就給我們,倉庫登記原材料購進(jìn),然后馬上登記原材料領(lǐng)用(采購部門領(lǐng)用),等原材料加工完后發(fā)到我公司,倉庫又登記原材料進(jìn)倉單,車間領(lǐng)用時就填領(lǐng)料單。這樣做對嗎?一般生產(chǎn)中途外發(fā)加工的怎么登記貨物進(jìn)出呢?
答: 對的,都要記的


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2016-06-30 15:57
曉海老師 解答
2016-06-30 15:29
曉海老師 解答
2016-06-30 15:53
曉海老師 解答
2016-06-30 19:21