老師,去年12月份交的今年第一季度的房租6900,發(fā)票當(dāng)時(shí)開(kāi)具,也入賬了,當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)做在“待抵扣”里了,然后今年1月份和其他待抵扣發(fā)票一起認(rèn)證了,合計(jì)做了一個(gè)分錄。結(jié)果上個(gè)月因享受優(yōu)惠政策,所以對(duì)方把那個(gè)發(fā)票沖紅了,重新開(kāi)了一張1月份的房租2300,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄???去年12月的分錄是 借:管理費(fèi)用6330.28 應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣569.72 貸:銀行存款 6900。今年1月份抵扣時(shí)分錄是 :借:應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證10000
abc1234567
于2020-07-09 16:06 發(fā)布 ??786次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-07-09 16:12
借應(yīng)付帳款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付帳款
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2020-07-09 16:12:32

借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付職工薪酬
借,應(yīng)付職工薪酬貸。銀行
做這個(gè)。
2024-08-16 10:24:09

你好,可以一次折舊的。賬上還是做固定資產(chǎn)的。
2020-12-14 16:12:33

兩種做法都可以的,一個(gè)是貸方有發(fā)生額,一個(gè)貸方?jīng)]有發(fā)生額
2019-01-04 18:04:04

您好,這個(gè)可以直接記入管理費(fèi)用,也可以記入固定資產(chǎn)核算的。看你們公司的實(shí)際情況了。尤其是當(dāng)期利潤(rùn)虧損時(shí),以后還可以通過(guò)折舊抵稅。
2017-01-15 20:47:25
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