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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-09 16:34

您好,可以的,您開紅字發(fā)票,然后沖減收入的分錄,借應(yīng)收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)

太陽花~上課 追問

2020-07-09 16:38

可是對方不許我們開紅字,直接退款

太陽花~上課 追問

2020-07-09 16:39

總金額一百萬收款了,退五萬就可以不許開紅字

玲老師 解答

2020-07-09 16:44

那您就記在銷售費用,

太陽花~上課 追問

2020-07-09 18:00

外賬啊可以這樣嗎

玲老師 解答

2020-07-09 18:33

你好可以的,沒有發(fā)票不能稅前扣除

太陽花~上課 追問

2020-07-09 19:14

老師,不需要減收入,減成本了嗎,直接記入銷售費用嗎

玲老師 解答

2020-07-09 19:16

正好因為您沒有開紅色發(fā)票,所以就不沖收入成本了,您就寄銷售費用,正規(guī)處理是開紅字發(fā)票沖收入和成本

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1.發(fā)貨和回款階段:借:應(yīng)收賬款 450000貸:主營業(yè)務(wù)收入 400000庫存商品/原材料等 50000(視贈送商品性質(zhì)而定)借:銀行存款 400000貸:應(yīng)收賬款 400000 2.贈送階段:借:營業(yè)外支出 50000貸:庫存商品/原材料等 50000(視贈送商品性質(zhì)而定) 3.退貨階段:借:主營業(yè)務(wù)收入 50000貸:銀行存款 50000同時,需要沖銷之前確認的收入和成本,以調(diào)整財務(wù)報表。借:庫存商品/原材料等 50000(視贈送商品性質(zhì)而定)貸:營業(yè)外支出 50000
2023-10-26 12:07:03
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
2018-11-21 15:58:35
您好!這個要看你當時是怎么做的分錄。你可以紅字沖減你之前的分錄,然后把這個差額190元計入到營業(yè)外收入。
2017-06-09 15:39:16
你好,借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019-04-11 10:28:50
你好,你們開負數(shù)發(fā)票嗎?借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)。
2021-07-06 15:56:45
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