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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-10 11:00

你好,直接調(diào)整就可以
借,其他應(yīng)付款一A
貸,其他應(yīng)付款一B

春暖花開 追問

2020-07-10 11:02

我紅沖了原來的憑證,又做了一個(gè)正確的,這樣可以嗎?

立紅老師 解答

2020-07-10 11:09

你好,可以,是可以的。

春暖花開 追問

2020-07-10 11:28

不影響損益,往來不影響報(bào)表數(shù),老師,如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是費(fèi)用記多了,匯繳已經(jīng)結(jié)束,如果做賬呢

立紅老師 解答

2020-07-10 11:31

你好,費(fèi)用多計(jì),不影響損益么?

春暖花開 追問

2020-07-10 12:24

我是說上面問得,只是往來變了,那如果費(fèi)用多計(jì)了,比如,2019年憑證,原來做的,借,管理費(fèi)用1000,貸,其他應(yīng)付款,2019年5月匯繳結(jié)束,6月發(fā)現(xiàn)多記了300元,該如何更正呢

立紅老師 解答

2020-07-10 12:46

你好
費(fèi)用多計(jì)需要通過以前年度損益調(diào)整
借,其他應(yīng)付款300
貸,以前年度損益調(diào)整

借,以前年度損益調(diào)整
貸,利潤分配一未分配利潤

春暖花開 追問

2020-07-10 12:49

那所得稅多繳納了怎么處理

立紅老師 解答

2020-07-10 13:08

你好,
費(fèi)用以前年度多計(jì),不是所得稅少交了么,沒有多交
借,其他應(yīng)付款300
貸,以前年度損益調(diào)整

借,以前年度損益調(diào)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅

借,以前年度損益調(diào)整
貸,利潤分配一未分配利潤

春暖花開 追問

2020-07-10 13:11

謝謝老師

立紅老師 解答

2020-07-10 13:11

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快

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你好,直接調(diào)整就可以 借,其他應(yīng)付款一A 貸,其他應(yīng)付款一B
2020-07-10 11:00:05
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-07-07 15:11:21
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