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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-10 11:27

借管理費用辦公費,貸其他應付款

玉窈 追問

2020-07-10 11:35

收到對方開的發(fā)票但款未收是借應收賬款~某公司貸主營業(yè)務收入貸應交稅費是嗎

maize老師 解答

2020-07-10 11:42

不是你們開出發(fā)票嗎?怎么是收到發(fā)票啊?

玉窈 追問

2020-07-10 11:47

公司3月份開了張收款收據,但實際到賬是5月,請問賬可以做到3月嗎?

玉窈 追問

2020-07-10 11:48

是我們開出的發(fā)票,但貨款未收到

maize老師 解答

2020-07-10 11:53

你們開出發(fā)票,然后就是收款,然后做的分錄,就是你寫的這個。收到,借庫存商品貸應付賬款這樣

玉窈 追問

2020-07-10 11:55

但沒有收到款

玉窈 追問

2020-07-10 11:55

怎么會借庫存商品呢

玉窈 追問

2020-07-10 11:57

庫存商品是資產類科目,我賣出去的貨款未收到

maize老師 解答

2020-07-10 12:03

借應收貸主營業(yè)務收入應交增值稅

maize老師 解答

2020-07-10 12:03

我說收到指的是采購貨物沒有付款

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相關問題討論
借管理費用辦公費,貸其他應付款
2020-07-10 11:27:50
同學,您好!先計入管理費用,等有應繳納增值稅稅款時,可以全額抵減,再從管理費用中沖減。請幫老師點擊5星好評哦!謝謝!
2018-12-13 19:49:32
稅控盤維護費計入管理費用。
2019-01-24 15:30:39
你好,比如是280元 發(fā)生時 借:管理費用-服務費 280 貸:銀行存款280 抵扣時 借:管理費用-服務費 -280 借:應交稅費-增值稅-減免稅280
2019-10-17 10:19:43
購買稅控專用設備和支付維護費,借管理費用,貸銀行存款,抵稅時,借應交稅費--應交增值稅(減免稅款),貸管理費用。
2020-03-30 11:12:10
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