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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-10 17:37

你沒申報增值稅
賬上也沒做?

龔佳穎 追問

2020-07-10 17:40

我是當(dāng)時直接點(diǎn)擊抵扣,但是我那個月沒有銷項,但是也沒有在增值稅報表上填數(shù)據(jù),直接申報了 我當(dāng)時帳上做了 借庫存商品5431.03   應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項868.97   貸銀行存款6300

龔佳穎 追問

2020-07-10 17:42

別人叫我做借利潤分配未分配利潤  6300  貸庫存商品5431.03   貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項 868.97  這樣可以嗎

郭老師 解答

2020-07-10 18:02

你好,分錄可以這么做的。

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相關(guān)問題討論
你沒申報增值稅 賬上也沒做?
2020-07-10 17:37:58
賣貨,借:應(yīng)收賬款48500 貸:主營業(yè)務(wù)收入48500,回款,借:銀行存款 50000 貸:應(yīng)收賬款50000,當(dāng)時他掛靠的款是在應(yīng)收賬款的話就平了
2016-07-05 15:50:19
這個是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2021-10-28 14:27:25
你好,之前有庫存么?
2020-08-04 11:08:20
你好,多結(jié)轉(zhuǎn)的沖掉就可以了,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:利潤分配,借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
2017-08-12 13:00:24
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