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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2020-07-10 19:25

借無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸銀行存款

1097542691 追問

2020-07-10 19:27

老師,我們是小規(guī)模,就不用寫進項稅額了吧?那怎么攤銷呢

吳少琴老師 解答

2020-07-10 19:28

不用,借管理費用 貸累計攤銷

1097542691 追問

2020-07-10 19:31

好的,老師,我明白了!謝謝

吳少琴老師 解答

2020-07-10 19:32

滿意請打五星好評

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相關(guān)問題討論
借無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸銀行存款
2020-07-10 19:25:51
借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款
2016-01-06 11:08:37
你好 按實際發(fā)生來做賬 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 只是匯算有扣除標準的
2019-11-25 18:43:08
因為費用的發(fā)生額在借方,如果你放到貸方的話,影響你科目余額表和利潤表不一致
2023-04-17 20:57:57
你好,借;營業(yè)外支出5000,貸;銀行存款5000
2020-07-04 11:30:27
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