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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-10 19:51

借管理費用貸銀存
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)

Miya C 追問

2020-07-10 19:56

抵扣的是價稅合計的金額還是稅額那一項?

郭老師 解答

2020-07-10 19:59

你好,抵扣的是價稅合計

Miya C 追問

2020-07-10 20:00

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-10 20:03

不用客氣的,應(yīng)該的。

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借管理費用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負(fù)數(shù)
2019-04-04 11:37:33
借管理費用貸銀存 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)
2020-07-10 19:51:41
你好,本月購買時 借:管理費用-辦公費480 貸:銀行存款480 下個月抵扣時 借:管理費用-辦公費 -480 借:應(yīng)交稅費-增值稅 480
2019-05-29 10:58:52
金稅盤和報稅盤共820元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),   借:管理費用820     貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 借:管理費用-820 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。 服務(wù)費330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費時,   借:管理費用 330     貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費用 -330
2018-12-18 19:37:59
您好 借應(yīng)交稅費-減免稅額 貸管理費用 負(fù)數(shù) 如果您的問題已解決請點五星好評!謝謝!
2018-10-11 15:29:14
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