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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-10 21:00

您好,不是必須要全部勾選的,按照需要選擇勾選相應(yīng)的發(fā)票
沒有勾選的進項發(fā)票,增值稅計入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額,等實際勾選后,再轉(zhuǎn)入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

湯姆貓 追問

2020-07-10 21:02

那我直接全部計入應(yīng)交增值稅進項稅額可以嗎?

路老師 解答

2020-07-10 21:03

你是指全部認證勾選是嗎?

湯姆貓 追問

2020-07-10 21:05

不是,我就是收到發(fā)票后,直接做的應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額!然后勾選的時候是按照實際需要金額勾選的!這樣做可以嗎?

路老師 解答

2020-07-10 21:07

一般申報增值稅的時候,增值稅申報表上的進項稅額 需要 與 賬上的進項稅額核對,如果你把沒有勾選的進項發(fā)票 入了 進項稅額科目,那么 增值稅申報表的進項稅額 和 賬上的 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 就不一致了。

湯姆貓 追問

2020-07-10 21:10

那我是把未勾選的轉(zhuǎn)出到待認證進項稅額科目是嗎?

路老師 解答

2020-07-10 21:13

借:費用等
        應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
貸:銀行存款等
直接計入,不是轉(zhuǎn)出到

湯姆貓 追問

2020-07-10 21:16

你說的這個是開始入賬的時候,我說的是我上個月已經(jīng)進項稅額了,直接做更正憑證嗎?

路老師 解答

2020-07-10 21:22

是的,做一下更正憑證,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額  (紅字)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅費(藍字)
等下次勾選后,再做相反分錄

湯姆貓 追問

2020-07-10 21:22

好的,謝謝老師!

路老師 解答

2020-07-10 21:23

不用謝,祝工作順利

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相關(guān)問題討論
你好,是的,銷項的普票也需要進項專票抵扣
2018-10-11 14:15:51
水果呀 屬于農(nóng)產(chǎn)品 增值稅稅率 是9%的 進項稅的話 可以抵扣銷項稅哦
2020-07-15 22:28:05
抵扣不了的,必須7月31號之前的。
2022-08-30 11:33:33
這個是可以的,這個記得所屬期是3月
2020-03-24 13:42:02
你好,在你10月份納稅申報前,認證是可以的。建議你10月初就認證,一般第二天就可以把認證數(shù)據(jù)帶入到納稅申報表中。
2018-10-03 09:41:22
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