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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-07-01 17:35

那我加上上月的數(shù)上報的時候顯示不對  不加的話數(shù)就對上了 那我那張票怎么辦啊

鄒老師 解答

2016-07-01 16:10

你好,一般需要把加上的金額全額申報的

鄒老師 解答

2016-07-01 19:17

你好,增值稅申報錯誤的,需要根據(jù)正確的申報思路填寫申報表格申報的,而不是僅僅把漏報的填表申報
比如錯誤申報11000,正確的是12000,應(yīng)當(dāng)按12000申報,而不是1000申報

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你好,一般需要把加上的金額全額申報的
2016-07-01 16:10:38
你好,按規(guī)定是不可以 如果確實少報了,可以在發(fā)現(xiàn)的月份進(jìn)行對之前月份做更正申報
2018-05-05 14:47:39
您好,那您可以次月申報的時候補(bǔ)在11月份里面
2019-11-21 21:37:51
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于簡化增值稅發(fā)票領(lǐng)用和使用程序有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2014年第19號)第三條規(guī)定: 一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),如果丟失前已認(rèn)證相符,購買方可憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》(以下稱《證明單》),作為增值稅進(jìn)項稅額的抵扣憑證;如果丟失前未認(rèn)證的,購買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件進(jìn)行認(rèn)證,認(rèn)證相符的可憑專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《證明單》,作為增值稅進(jìn)項稅額的抵扣憑證。專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件和《證明單》留存?zhèn)洳椤? 看你丟失的是哪一聯(lián) 分別對應(yīng)處理 取得合法憑證后 報稅是按認(rèn)證的金額填寫
2018-11-09 13:05:32
你好, 能補(bǔ)在這個月申報
2020-06-10 15:32:52
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