
一般納稅人開普通銷售發(fā)票會(huì)計(jì)分錄中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅需要寫銷項(xiàng)稅嗎?
答: 你好 是的 需要寫銷項(xiàng)稅 的 這個(gè)要交稅的
一般納稅人,報(bào)銷加班等我交通費(fèi),取得普通發(fā)票,增值稅的會(huì)計(jì)分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣對(duì)嗎
答: 交通費(fèi)如果是普通發(fā)票不能抵扣,如果是滴滴的電子普通發(fā)票,可以抵扣寄進(jìn)項(xiàng)科目可以,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果是一般納稅人開具了增值稅普通發(fā)票,發(fā)票金額是1000,稅額是170,那么會(huì)計(jì)分錄是 :借:應(yīng)收賬款1170 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額170 還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅170
答: 你好,是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

