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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2016-07-01 17:22

我們單位沒(méi)有發(fā)票 是先做到 ”其他應(yīng)收款“,然后每期攤銷(xiāo)  借”待攤費(fèi)用“貸”其他應(yīng)收款 ” 借”管理費(fèi)用-房租“  貸“待攤費(fèi)用”

羅老師 解答

2016-07-01 17:11

不管有發(fā)票還沒(méi)有發(fā)票,記賬都一樣,差別就是有無(wú)原始憑證。

羅老師 解答

2016-07-01 17:25

其實(shí)沒(méi)有收到發(fā)票的,也是屬于負(fù)債(其他應(yīng)付款),不可能屬于資產(chǎn)類(其他應(yīng)收款)

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這個(gè)也是需要攤銷(xiāo)的
2020-01-07 10:51:28
你好 先支付房租 :借預(yù)付賬款貸銀行存款 收到發(fā)票 每月分?jǐn)?:借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款
2019-11-07 11:03:40
你好‘ 借:預(yù)付賬款30744 貸:銀行存款 攤銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2020-06-17 17:30:21
不管有發(fā)票還沒(méi)有發(fā)票,記賬都一樣,差別就是有無(wú)原始憑證。
2016-07-01 17:11:40
你好!可以的 借:管理費(fèi)用或銷(xiāo)售費(fèi)用—房租 每個(gè)部門(mén)一般是做科目的部門(mén)輔助核算
2018-09-17 10:06:00
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