
房產(chǎn)公司與非本公司員工合作賣放,取得客戶結(jié)算的傭金后支付給非本公司員工應(yīng)得的部分,請(qǐng)問非本公司員工承諾3個(gè)月內(nèi)提供發(fā)票,目前沒有提供發(fā)票給我公司抵扣成本,應(yīng)該先怎么記賬?
答: 你好,同學(xué)。 你先暫估入賬成本,后面收票有差異再調(diào)整
我想請(qǐng)問下,12月有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,有當(dāng)月結(jié)算單,但是是次年付款后才開給我們發(fā)票,12月暫估了這部分成本。請(qǐng)問這個(gè)成本發(fā)票能在上一年抵扣嗎?
答: 如果說這個(gè)成本票你在匯算清繳之前取得,就可以抵抗。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,下午好,現(xiàn)在遇到個(gè)問題 ,有個(gè)員工報(bào)銷時(shí),沒有把抵扣聯(lián)單獨(dú)給我抵扣,而是直接和發(fā)票聯(lián)用膠水粘在一起報(bào)銷了,這種情況我要怎么辦?記賬該怎么記,直接全部記入成本還是?
答: 你吧抵扣聯(lián)撕下來,認(rèn)證抵扣 了,稅金可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅的

