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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-12 11:13

你好
紅沖發(fā)票,借;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),  貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品   ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
藍字發(fā)票,借;應(yīng)收賬款    ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本  , 貸;庫存商品

堅持 追問

2020-07-12 11:16

老師。具體情況是這樣的,我們之前的票稅率是按1%開的,主營業(yè)務(wù)收入是1188761.36,紅字也是按這個開的,但是同時開的藍字發(fā)票稅率是按3%開的,收入為1165678.65。這樣收入余額就有這個差額。我該怎么處理?

鄒老師 解答

2020-07-12 11:20

你好
紅沖發(fā)票
借;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
藍字發(fā)票
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

堅持 追問

2020-07-12 11:25

老師!我紅字發(fā)票是按跨月開的,4月收入118萬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),5月紅票沖118萬,但藍字票只開了116萬。那多的2.3萬該怎么處理呢?

鄒老師 解答

2020-07-12 11:28

你好,多的2.3萬不需要特地做什么處理,體現(xiàn)兩個分錄收入的差額(因為稅率不同而導(dǎo)致有差額)就是了

堅持 追問

2020-07-12 11:29

老師!分錄怎么做呢?

鄒老師 解答

2020-07-12 11:30

你好
紅沖發(fā)票
借;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
藍字發(fā)票
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
紅沖發(fā)票的收入與藍字發(fā)票的收入是不一樣的,所以就會有收入差額2.3萬

堅持 追問

2020-07-12 11:32

老師!那這個差額不管嗎?一直就在貸方余額那里掛著嗎?

鄒老師 解答

2020-07-12 11:32

你好,差額是兩個分錄因為稅率不同導(dǎo)致收入金額有差異
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就沒有余額了啊

堅持 追問

2020-07-12 11:45

老師!但是利潤表顯示的差額就是這個余額呢

鄒老師 解答

2020-07-12 11:50

你好,利潤表顯示的差額,這個是什么意思呢?利潤表是損益事項的發(fā)生的,是哪個與哪個有差額呢?
損益科目(即使兩筆收入金額有差額)經(jīng)過結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤之后,余額都是0啊

堅持 追問

2020-07-12 12:06

老師!您給我檢查一下我的分錄,4月份確認(rèn)收入稅率1%,借:應(yīng)收賬款1200648.99貸:主營業(yè)務(wù)收入1188761.36應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷)11887.63。5月份紅沖,借:應(yīng)收賬款1200648.99(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入1188761.36,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷)1188761.36(紅字)重新按3%開藍字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款1200648.99貸:主營業(yè)務(wù)收入1165678.65已:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷)34970.34,收入差額借:本年利潤23082.71,主營業(yè)務(wù)收入23082.71,結(jié)轉(zhuǎn)損益:借利潤分配—未分配利潤23082.71,貸:本年利潤23082.71

鄒老師 解答

2020-07-12 12:10

你好
4月份按1%確認(rèn)收入分錄,5月份紅沖分錄,以及按3%藍字發(fā)票做收入分錄都是正確的
不需要針對稅率差異形成的收入差異另外做分錄
因為收入科目在每個月都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤了
收入差額借:本年利潤23082.71,主營業(yè)務(wù)收入23082.71,結(jié)轉(zhuǎn)損益:借利潤分配—未分配利潤23082.71,貸:本年利潤23082.71(這幾個分錄需要刪除)

堅持 追問

2020-07-12 12:13

這樣的話,刪除的話,我的主營業(yè)務(wù)收入余額借方就會有23082.71

鄒老師 解答

2020-07-12 12:16

你好,不會有借方余額
4月份確認(rèn)收入稅率1%,借:應(yīng)收賬款1200648.99,貸:主營業(yè)務(wù)收入1188761.36,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷)11887.63
這個時候會做一筆這個分錄,借;主營業(yè)務(wù)收入1188761.36,貸;本年利潤1188761.36
5月份紅沖,借:應(yīng)收賬款1200648.99(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入1188761.36,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷)1188761.36(紅字)
這個時候會做一筆這個分錄,借;本年利潤1188761.36,貸;主營業(yè)務(wù)收入1188761.36
重新按3%開藍字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款1200648.99貸:主營業(yè)務(wù)收入1165678.65,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷)34970.34
這個是會做一筆這個分錄,借;主營業(yè)務(wù)收入1165678.65,貸;本年利潤 1165678.65
這樣做之后,主營業(yè)務(wù)收入余額是0啊

堅持 追問

2020-07-12 12:58

老師您看

鄒老師 解答

2020-07-12 12:58

你好,不會有借方余額
4月份確認(rèn)收入稅率1%,借:應(yīng)收賬款1200648.99,貸:主營業(yè)務(wù)收入1188761.36,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷)11887.63
這個時候會做一筆這個分錄,借;主營業(yè)務(wù)收入1188761.36,貸;本年利潤1188761.36
5月份紅沖,借:應(yīng)收賬款1200648.99(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入1188761.36,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷)1188761.36(紅字)
這個時候會做一筆這個分錄,借;本年利潤1188761.36,貸;主營業(yè)務(wù)收入1188761.36
重新按3%開藍字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款1200648.99貸:主營業(yè)務(wù)收入1165678.65,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷)34970.34
這個是會做一筆這個分錄,借;主營業(yè)務(wù)收入1165678.65,貸;本年利潤 1165678.65
這樣做之后,主營業(yè)務(wù)收入余額是0啊
如果你的主營業(yè)務(wù)收入還有余額,那說明你的分錄是有遺漏結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

堅持 追問

2020-07-12 13:00

老師您看,我的本年累計收入是包含了1188761.36的金額,并沒有減少這一部分

鄒老師 解答

2020-07-12 13:02

你好,因為收入1188761.36在5月份紅沖了,那本年累計的收入就不應(yīng)當(dāng)包括這個金額才是的
4月份確認(rèn)收入稅率1%,借:應(yīng)收賬款1200648.99,貸:主營業(yè)務(wù)收入1188761.36,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷)11887.63
這個時候會做一筆這個分錄,借;主營業(yè)務(wù)收入1188761.36,貸;本年利潤1188761.36
5月份紅沖,借:應(yīng)收賬款1200648.99(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入1188761.36,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷)1188761.36(紅字)
這個時候會做一筆這個分錄,借;本年利潤1188761.36,貸;主營業(yè)務(wù)收入1188761.36
重新按3%開藍字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款1200648.99貸:主營業(yè)務(wù)收入1165678.65,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷)34970.34
這個是會做一筆這個分錄,借;主營業(yè)務(wù)收入1165678.65,貸;本年利潤 1165678.65
這樣做之后,主營業(yè)務(wù)收入余額是0啊

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你好 紅沖發(fā)票,借;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本 藍字發(fā)票,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2020-07-12 11:13:03
你好 合計金額是不含稅的? 自己不能修改嗎
2021-04-26 14:32:24
借:制造費用/管理費用 應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款--租金or出租房屋公司
2018-01-09 13:48:22
您好,借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,40863,貸;主營業(yè)務(wù)收入,36358.07,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,4504.93
2017-08-13 14:31:53
借:制造費用/管理費用 應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款--租金or出租房屋公司
2018-01-09 13:45:05
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