實(shí)務(wù):在合并報(bào)表抵消分錄里,在什么情況下會用到資 問
同學(xué),你好 涉及固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的時(shí)候,會資產(chǎn)處置損益。 若涉及存貨、應(yīng)收賬款等,通常使用“營業(yè)收入”營業(yè)成本 答
@郭老師,追問次數(shù)用完,這樣會不會來不及到時(shí)候,啥準(zhǔn) 問
只要不耽誤出口報(bào)關(guān)就可以的。 答
@郭老師,追問次數(shù)用完,怎么試,都說沒有了,我不知道賬 問
用法人的信息注冊不是 不是讓你登錄 答
工廠制造企業(yè),工人是計(jì)件的,核算成本時(shí)按這個(gè)計(jì)件 問
你好 生產(chǎn)成本里面繼續(xù)掛著的 答
老師,我7月份收到一個(gè)專票,已入賬,并且已抵扣,8月份 問
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

老師,我方代發(fā)勞務(wù)工資,開具勞務(wù)發(fā)票,項(xiàng)目經(jīng)理掛靠甲建筑公司,建賬怎么操作收到甲建筑公司勞務(wù)款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款—勞務(wù)款-項(xiàng)目經(jīng)理-項(xiàng)目名稱? 還是貸:應(yīng)收賬款-勞務(wù)款-甲公司-項(xiàng)目名稱?
答: 您好,您可以寫甲公司的
問:老師,請問下我們是建筑公司,老板有一個(gè)項(xiàng)目給中到別的建筑公司了,當(dāng)時(shí)那個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目款到了,然后給我公司轉(zhuǎn)了一點(diǎn),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬?答:借銀行存款貸應(yīng)收賬款問:老師按收入做么?
答: 你好,這個(gè)屬不屬于你們的收入,還是只是收取一點(diǎn)手續(xù)費(fèi),若是確定是收入,按收入入賬 分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
建筑公司收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,銀行已經(jīng)支付了賬款,請問應(yīng)該怎么做賬?
答: 您好 借:工程施工——合同成本 貸:應(yīng)付帳款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款

