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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-07-12 23:50

你好,本月未收到票,需要暫估,
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款-暫估
已經(jīng)銷售了也要結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
次月如果收到票,且金額一樣,那么就直接
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:應(yīng)付賬款
如果不一致,比如多了,那么要補(bǔ)提成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
     應(yīng)付賬款-暫估
貸應(yīng)付賬款
少了的話就是
 借:應(yīng)付賬款-暫估
貸 應(yīng)付賬款
   主營業(yè)務(wù)成本

宇飛老師 解答

2020-07-12 23:53

摘要就直接寫調(diào)整XX月XX號憑證。

宇飛老師 解答

2020-07-12 23:58

借:應(yīng)付賬款  貸銀行存款

宇飛老師 解答

2020-07-13 00:03

摘要可以根據(jù)自己的習(xí)慣,沒有固定模板,比如
計提:暫估XX月XX庫存入庫成本
結(jié)轉(zhuǎn):結(jié)轉(zhuǎn)XX產(chǎn)品成本
沖暫估;調(diào)整XX月XX貨款

宇飛老師 解答

2020-07-13 00:08

暫估可以是付款記錄、入庫單等,沖回需要發(fā)票;結(jié)轉(zhuǎn)不用原始憑證。

宇飛老師 解答

2020-07-13 00:12

你這邊暫估的時候還沒付款,那么有個入庫單的東西就好了,起碼說明有這貨物入庫。實(shí)際支付了再用銀行回單。

宇飛老師 解答

2020-07-13 00:13

暫估時
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:應(yīng)付賬款,
支付貨款時
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款

宇飛老師 解答

2020-07-13 09:09

如果發(fā)票回來金額沒變化就不影響。如果回來發(fā)票和暫估的有差異就會影響

宇飛老師 解答

2020-07-13 09:22

如果不一致,比如多了,那么要補(bǔ)提成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)付賬款-暫估
貸應(yīng)付賬款
少了的話就是
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸 應(yīng)付賬款
主營業(yè)務(wù)成本

宇飛老師 解答

2020-07-13 09:23

如果不一致,比如多了,那么要補(bǔ)提成本
借:利潤分配-未分配利潤
應(yīng)付賬款-暫估
貸應(yīng)付賬款
少了的話就是
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸 應(yīng)付賬款
利潤分配-未分配利潤

宇飛老師 解答

2020-07-13 09:23

以前年度的要把主營業(yè)務(wù)成本用利潤分配代替

宇飛老師 解答

2020-07-13 09:27

那就按照上面做即可,所得稅先不調(diào)整,畢竟都在本年度內(nèi)。
借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)付賬款-暫估
貸應(yīng)付賬款
少了的話就是
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸 應(yīng)付賬款
主營業(yè)務(wù)成本

宇飛老師 解答

2020-07-13 09:38

嗯,就是你上面總結(jié)的這樣子處理。

大大咧咧153 追問

2020-07-12 23:56

收到發(fā)票后沖回暫估款
支付貨款時分錄怎么做?

大大咧咧153 追問

2020-07-13 00:00

計提暫估的摘要
結(jié)轉(zhuǎn)成本的摘要
沖回暫估的摘要

大大咧咧153 追問

2020-07-13 00:06

暫估時需要附什么原始憑證
沖回時需要付什么原始憑證
結(jié)轉(zhuǎn)時需要付什么原始憑證?

大大咧咧153 追問

2020-07-13 00:10

暫估時付付款記錄,實(shí)際支付也是付款記錄?付款記錄也就是銀行回單,,
暫估時
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估,
支付貨款時
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款

大大咧咧153 追問

2020-07-13 08:55

這樣做沖回分錄時會影響本期利潤,會影響上期利潤嗎?需要做納稅調(diào)整嗎?

大大咧咧153 追問

2020-07-13 09:18

發(fā)票與暫估有差異,會影響怎么影響分錄怎么做?發(fā)票與暫估有差異,會影響怎么影響分錄怎么做?

大大咧咧153 追問

2020-07-13 09:23

從憤怒中沒有看出有調(diào)整稅

大大咧咧153 追問

2020-07-13 09:24

不是以前年度的,是一季度的,現(xiàn)在二季度做賬

大大咧咧153 追問

2020-07-13 09:32

總結(jié)如果在本年度有暫估差異,可以不進(jìn)行企業(yè)所得稅的調(diào)整,如果是跨年度,需要進(jìn)行本年度調(diào)整,用未分配利潤代替主營業(yè)務(wù)成本科目,
暫估的時候是
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款,暫估
沖回時
借應(yīng)付賬款暫估
貸庫存商品
這樣可以嗎?
多了結(jié)轉(zhuǎn)成本,多了需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
少了結(jié)轉(zhuǎn)成本,少了需要沖減主營業(yè)務(wù)成本
借庫存商品
貸主營業(yè)務(wù)成本
是這樣做嗎?這樣做是否正確?

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相關(guān)問題討論
你好。銷售了,庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 一般制造企業(yè),生產(chǎn)成本是完工后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。
2019-03-23 14:41:33
對 你寫的分錄 是對的 是借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2019-03-26 15:51:07
不是的 結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品的成本的分錄為 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2018-10-09 15:56:45
你好,主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤
2018-09-12 17:56:02
你好,是的,是這樣做分錄的
2019-01-11 20:22:46
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