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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-13 08:22

你好,1.分錄是正確的  2.沒超過30萬不含稅銷售額填在主表第10欄

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 10:17

1丶增值稅免了,老師那還要交增值稅附加稅,(教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,城建稅),印花稅,水利基金嗎?2`這樣如果去年己經(jīng)交過稅了,再按正數(shù)發(fā)票22858元填是不是多交稅了?

小云老師 解答

2020-07-13 10:20

1.附加稅的計(jì)稅依據(jù)是增值稅不用交,其他和增值稅沒關(guān)系,你該交就要交  2.去年交了代表當(dāng)時(shí)你們超過30萬了,按季度算的互不相干

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 10:57

1、增值稅申報(bào)表收入填新開票收入22858元,季度未達(dá)30萬,填10行減免收入欄,對(duì)嗎?2丶其他印花稅,房產(chǎn)稅,水利基金,與房產(chǎn)相關(guān)的士地使用稅要交嗎?

小云老師 解答

2020-07-13 11:01

你好,是的,其他正常交

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 11:20

那不是重復(fù)交稅了嗎?

小云老師 解答

2020-07-13 11:25

怎么重復(fù)了呢?你之前有紅沖發(fā)票的啊,那時(shí)候這些也一樣申報(bào)時(shí)會(huì)減掉

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 12:31

增值稅申報(bào)表發(fā)票數(shù)字不能自動(dòng)導(dǎo)入?

小云老師 解答

2020-07-13 12:41

正常是可以自動(dòng)采集的

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 13:24

我不知道到底填什么數(shù)字了,你講詳細(xì)些?

小云老師 解答

2020-07-13 13:28

你具體要填什么哪一欄呢?你自己要先講清楚呀
總體我前面已經(jīng)跟你說過不超過30萬填第10欄了

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 13:52

我知道了填在第10欄,我不知選填什么數(shù)字,依據(jù)上例老師你給我講下?

小云老師 解答

2020-07-13 13:59

填你本月的全部的不含稅金額,如果有紅字發(fā)票就減去紅字發(fā)票

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 14:02

本季度就開著一張票,

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 14:03

紅票按萬3%開的沖去年的票然后又開了5%的正票,這怎么辦???

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 14:03

做不好了?

小云老師 解答

2020-07-13 14:06

開了正數(shù)也開了負(fù)數(shù)就是兩張票啊,你直接正數(shù)減負(fù)數(shù)的票不就是總的不含稅金額嗎?

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 14:10

去按3%交的稅收入為一24000元,(以前未把應(yīng)交稅費(fèi)增值稅分出來),現(xiàn)開正票為22858元,收入為一1142元,?

小云老師 解答

2020-07-13 14:33

是的,你收入就是負(fù)數(shù),但是系統(tǒng)負(fù)數(shù)通不過,所以你收入可以直接填0

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 14:48

剛才問稅務(wù)講按22858元報(bào)稅。

小云老師 解答

2020-07-13 14:53

你有跟人家講清楚你有開紅票嗎?怎么可能不減沖紅的呢?如果不減那大家開紅字發(fā)票的意義是什么,做錯(cuò)干脆就直接開新發(fā)票啦

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