@樸老師,我知道了,等于是退271.05就行了是吧 問
你好請(qǐng)把資料完整發(fā)一下看看 答
老師租借辦公室 沒有發(fā)票 匯繳時(shí)調(diào)增 問
同學(xué),你好 沒有發(fā)票,匯算時(shí)調(diào)整 答
公司股東可以借錢給公司運(yùn)營(yíng)吧 問
那個(gè)是可以的,沒問題的哈 答
單位有一輛公務(wù)車拍賣出售,假設(shè)賣了1萬(wàn)元,不開發(fā)票 問
增值稅計(jì)算: 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)出售,按簡(jiǎn)易計(jì)稅(3% 減按 2%),增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余額計(jì)算: 固定資產(chǎn)清理 借方 6000 元(第一步),貸方 9803.92 元(第二步),余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元(凈收益) 。 最后一筆分錄錯(cuò),應(yīng)是借:固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸:資產(chǎn)處置損益 3083.92(因是主動(dòng)處置,用 “資產(chǎn)處置損益”,且金額為 3083.92 )。 答
老師你好,我想問下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄 問
年度所得稅匯算調(diào)增,不需要做分錄 答

老師,我們2019年有年終績(jī)效獎(jiǎng),但一直沒發(fā),也沒計(jì)提,也沒報(bào)個(gè)稅,這次辭退了幾個(gè)員工,這幾個(gè)員工的發(fā)放了,我這個(gè)要全部計(jì)提和報(bào)稅嗎
答: 實(shí)際發(fā)放的 肯定要計(jì)提和報(bào)稅哦
發(fā)放年終獎(jiǎng)怎么計(jì)提個(gè)稅???是和12月一起申報(bào)還是有第十三月?還有怎么才可以少交個(gè)稅呢?
答: 年終獎(jiǎng)可以單獨(dú)作為全年一次性獎(jiǎng)金計(jì)算繳納個(gè)稅。 計(jì)算方法是: 1、發(fā)放年終獎(jiǎng)的當(dāng)月工資高于3500元時(shí),年終獎(jiǎng)扣稅方式為:年終獎(jiǎng)*稅率-速算扣除數(shù),稅率是按年終獎(jiǎng)/12作為“應(yīng)納稅所得額”對(duì)應(yīng)的稅率。? ??2、當(dāng)月工資低于3500元時(shí),年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅=(年終獎(jiǎng)-(3500-月工資))*稅率-速算扣除數(shù),稅率是按年終獎(jiǎng)-(3500-月工資)除以12作為“應(yīng)納稅所得額”對(duì)應(yīng)的稅率。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
12月申報(bào)11的個(gè)稅,是按11月計(jì)提的申報(bào)還是按11月發(fā)放的申報(bào)
答: 你好,這個(gè)工資是發(fā)放到次月份才申報(bào)。
老師,比如申報(bào)4月的的個(gè)稅,申報(bào)的數(shù)應(yīng)該是4月計(jì)提的,還是4月發(fā)放的啊
老師,我們一月份才發(fā)放去年的績(jī)效,而且去年沒有計(jì)提,沒有申報(bào),那怎么才能今年申報(bào)不交個(gè)稅呢
老師,公司未按月發(fā)放工資。一次性補(bǔ)發(fā)好幾個(gè)月的工資。計(jì)提個(gè)稅跟正常按月發(fā)放工資計(jì)提個(gè)稅要求一樣吧沒有什么特殊要求吧?
公司有領(lǐng)導(dǎo)從2016年10月到7月,10個(gè)月期間一直沒有發(fā)放工資了,我可以給他做成一年的獎(jiǎng)金,來(lái)計(jì)提個(gè)稅發(fā)放不啊


匆匆那年 追問
2020-07-13 08:34
許老師 解答
2020-07-13 08:38
匆匆那年 追問
2020-07-13 08:50
許老師 解答
2020-07-13 08:54