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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-07-13 09:07

你好,把題目完整的發(fā)過來

淡淡的心鎖 追問

2020-07-13 09:08

老師我就接著上邊的發(fā)了

淡淡的心鎖 追問

2020-07-13 09:09

(4)甲公司收到了丙公司的代銷清單,丙公司已將代銷的C產(chǎn)品全部售出,款項(xiàng)尚未支付給甲公司。甲公司在收到代銷清單時(shí)向丙公司開具了增值稅專用發(fā)票,并按合同規(guī)定確認(rèn)應(yīng)向丙公司支付的代銷手續(xù)費(fèi)。
(5)用銀行存款支付發(fā)生的管理費(fèi)用51 800元。(不考慮相關(guān)稅費(fèi))計(jì)提壞賬準(zhǔn)備5 000元。
(6)計(jì)提銷售產(chǎn)品應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅為2800元,應(yīng)交的教育費(fèi)附加1200元。
(7)計(jì)算應(yīng)交所得稅(假定甲公司不存在納稅調(diào)整因素)。
(8)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)(甲公司年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)損益類)。
要求:(1)根據(jù)上述業(yè)務(wù),編制甲公司2019年度經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄(應(yīng)交稅費(fèi)科目要求寫到三級(jí)明細(xì))
(2)計(jì)算甲公司2019年

淡淡的心鎖 追問

2020-07-13 09:09

要求:(1)根據(jù)上述業(yè)務(wù),編制甲公司2019年度經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄(應(yīng)交稅費(fèi)科目要求寫到三級(jí)明細(xì))
(2)計(jì)算甲公司2019年度的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)(要求寫出計(jì)算過程,答案中金額以元為單位)。

暖暖老師 解答

2020-07-13 09:14

1、借應(yīng)收賬款1130000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額130000

暖暖老師 解答

2020-07-13 09:14

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本550000
貸庫存商品550000

暖暖老師 解答

2020-07-13 09:15

2、借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額5200
貸銀行存款44400
財(cái)務(wù)費(fèi)用800

暖暖老師 解答

2020-07-13 09:15

借庫存商品20000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000

暖暖老師 解答

2020-07-13 09:15

3、借發(fā)出商品60000
貸庫存商品60000

暖暖老師 解答

2020-07-13 09:15

4、借應(yīng)收賬款113000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額13000

暖暖老師 解答

2020-07-13 09:15

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60000
貸發(fā)出商品60000

暖暖老師 解答

2020-07-13 09:15

借銷售費(fèi)用10000
貸應(yīng)收賬款10000

暖暖老師 解答

2020-07-13 09:15

5、借管理費(fèi)用51800
貸銀行存款51800

暖暖老師 解答

2020-07-13 09:16

借資產(chǎn)減值損失5000
貸壞賬準(zhǔn)備5000

暖暖老師 解答

2020-07-13 09:16

6、借稅金及附加4000
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅2800
---應(yīng)交教育附加1200

暖暖老師 解答

2020-07-13 09:16

7.借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1060000
貸本年利潤(rùn)1060000

暖暖老師 解答

2020-07-13 09:16

借本年利潤(rùn)660000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本590000
財(cái)務(wù)費(fèi)用-800
銷售費(fèi)用10000
管理費(fèi)用51800
資產(chǎn)減值損失5000
稅金及附加4000

暖暖老師 解答

2020-07-13 09:16

借所得稅100000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅100000

暖暖老師 解答

2020-07-13 09:16

8.借本年利潤(rùn)300000
貸利潤(rùn)分配300000

暖暖老師 解答

2020-07-13 09:16

)計(jì)算甲公司2019年度的營(yíng)業(yè)收入
1000000-40000+ 100000=1060000

暖暖老師 解答

2020-07-13 09:16

營(yíng)業(yè)成本的計(jì)算過程是
550000-20000+ 60000=590000

暖暖老師 解答

2020-07-13 09:17

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的計(jì)算過程是
1060000-590000 +800-10000-51800-5000-4000=400000

暖暖老師 解答

2020-07-13 09:17

凈利潤(rùn)的計(jì)算過程是
400000*(1-25%)=300000

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相關(guān)問題討論
你好,和你專票稅率是一樣的
2018-12-04 11:10:07
就是6%呀,還是你想問的是?
2016-03-14 10:29:03
您好,一般納稅人時(shí)開出增值稅專用發(fā)票稅率6%,后來轉(zhuǎn)小規(guī)模了,稅率變3%?,F(xiàn)在稅率6%增值稅專用發(fā)票退回來了,直接按6%紅沖即可。
2019-04-16 20:21:46
一般納稅人增值稅專用發(fā)票稅率有13%,9%,6%,3%,免稅的
2020-01-03 09:31:51
您好,一般納稅人發(fā)票開錯(cuò)跨月了,需要先申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票紅字信息表,然后開票方根據(jù)紅字信息表開具負(fù)數(shù)發(fā)票。
2019-07-16 09:18:50
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