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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-13 09:23

您好,需要在四月份申報表里填進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額,賬務(wù)處理可以在收到發(fā)票后做賬。
借:成本費用等科目
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

芬 - Shelly 追問

2020-07-13 09:36

那原本做的分錄  的貸方應(yīng)付賬款這個怎么沖呢

路老師 解答

2020-07-13 09:44

原來2月份做賬
借:成本費用等
      應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款
取得紅字發(fā)票后
借:成本費用等(借方紅字)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
      應(yīng)付賬款(貸方紅字)
這樣應(yīng)付賬款就沖掉了

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您好,需要在四月份申報表里填進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額,賬務(wù)處理可以在收到發(fā)票后做賬。 借:成本費用等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2020-07-13 09:23:27
就是你在你們開票系統(tǒng)進(jìn)入上方有個紅字發(fā)票信息填開,你按照提示去操作,把需要退費金額在里面負(fù)數(shù)填寫,讓后上傳,審核通過以后打印出來給對方。對方根據(jù)這個給你開票
2020-07-01 08:08:21
不是,需要看是開專票還是普通發(fā)票
2019-06-11 09:20:55
你好 銷項負(fù)數(shù)發(fā)票和紅字申請單做紅字分錄的后面 抵扣聯(lián)單獨存放
2020-07-06 09:41:29
你好 你給對方對應(yīng)的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)次
2018-12-25 14:37:56
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