
問個業(yè)務(wù)問題,以前沒交的印花稅100多萬被處罰了50多萬滯納金,在今年全部補交。50萬滯納金是營業(yè)外支出,100萬印花稅可以當做差錯更正處理記以前年度損益調(diào)整么?調(diào)期初。
答: 你好,都是計入以前年度損益調(diào)整科目核算
補交2016年印花稅,產(chǎn)生的滯納金計入營業(yè)外支出,還是放在以前年度損益調(diào)整
答: 你好!計入營業(yè)外支出就算了
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
差錯更正的題,我想問它更正是不是沒有把營業(yè)外支出沖掉,沒看懂那個以前年度損益調(diào)整20是啥意思?
答: 你這里以前年度損益調(diào)整就是沖銷營業(yè)外支出20,跨年了不能直接用營業(yè)外支出,要用以前年度損益調(diào)整處理了的


寶靜心 追問
2020-07-13 10:57
暖暖老師 解答
2020-07-13 11:03
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2020-07-13 11:03